(相关资料图)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,江苏恒瑞医药股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:周琼
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:王强
中国 南京市 二○二三年四月二十日
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【当前独家】恒瑞医药(600276):恒瑞医药2022年度内部控制审计报告
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